—差異形成原因由各責(zé)任中心對(duì)本部門的責(zé)任指標(biāo)差異進(jìn)行說(shuō)明,預(yù)算小組對(duì)重點(diǎn)差異情況進(jìn)行匯總,并向預(yù)算委員會(huì)提交差異分析報(bào)告。
—因素分析說(shuō)明業(yè)務(wù)因素變動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響。預(yù)算小組結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、年度計(jì)劃和預(yù)算及外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,綜合各類分析結(jié)果,向預(yù)算委員會(huì)提交全面預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)分析報(bào)告。
(2)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
全面預(yù)算管理的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖5-53所示。圖5-53系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
(3)預(yù)算、核算與控制系統(tǒng)間的關(guān)系
全面預(yù)算管理的預(yù)算、核算與控制系統(tǒng)間的關(guān)系如圖5-54所示。
多角度編制預(yù)算可將預(yù)算細(xì)化,如圖5-55所示。
基于作業(yè)的費(fèi)用預(yù)算編制,如圖5-56所示。
預(yù)算編制周期從3個(gè)月縮短到1個(gè)月,預(yù)算分發(fā)、匯總周期從1周縮短到2天。
全部業(yè)務(wù)部門實(shí)時(shí)參與預(yù)算編制過(guò)程。圖5-57是客戶費(fèi)用預(yù)算編制示例。
圖5-54預(yù)算、核算、控制系統(tǒng)間的關(guān)系
圖5-55多角度編制預(yù)算
圖5-56基于作業(yè)的費(fèi)用預(yù)算編制
圖5-57客戶費(fèi)用預(yù)算編制示例
費(fèi)用報(bào)銷、資金支付實(shí)現(xiàn)按預(yù)算事前實(shí)時(shí)控制。
工作流引擎實(shí)現(xiàn)審批流程。圖5-58是部門付款計(jì)劃申請(qǐng)流程示例。
圖5-58部門付款計(jì)劃申請(qǐng)流程示例
(4)預(yù)算分析、報(bào)告
通過(guò)接口自動(dòng)獲取實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)。
預(yù)算與實(shí)際對(duì)比分析從手工的1周縮短到2天,如圖5-59所示。
圖5-59預(yù)算實(shí)際對(duì)比分析
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,如圖5-60所示。
(5)滾動(dòng)預(yù)算
實(shí)現(xiàn)了基于季度調(diào)整的滾動(dòng)預(yù)算。
根據(jù)市場(chǎng)狀況的變動(dòng),靈活建立不同的利潤(rùn)和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型,從而降低決策風(fēng)險(xiǎn)。
圖5-61是某企業(yè)的滾動(dòng)預(yù)算示例。圖5-60主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
圖5-61滾動(dòng)預(yù)算示例 ●系統(tǒng)能夠定義自上而下的目標(biāo)版本(續(xù))
集團(tuán)的需求〖〗預(yù)算梳理的重點(diǎn)〖〗對(duì)預(yù)算系統(tǒng)的要求●年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解至各責(zé)任中心,作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)〖〗●分析各責(zé)任單位的性質(zhì)和應(yīng)承擔(dān)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
●建立年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解方法〖〗●系統(tǒng)支持對(duì)不同的目標(biāo)按照不同的規(guī)則自動(dòng)分?jǐn)傊料嚓P(guān)責(zé)任單位2